fiscalitate 2026
Workshopul este conceput pentru companii din mediul privat și sectorul public, inclusiv pentru grupuri de companii, societăți multinaționale, întreprinderi publice, instituții publice și organizații din toate domeniile de activitate, care doresc să gestioneze eficient impactul modificărilor legislative, să reducă riscurile fiscale și să asigure conformarea cu noile cerințe ale legislației fiscale.
Programul se adresează, în principal, profesioniștilor implicați în managementul financiar, contabil și fiscal al organizației, precum și celor cu responsabilități în gestionarea riscurilor fiscale, a controalelor și procedurilor fiscale și în fundamentarea deciziilor financiare și fiscale, respectiv: Directori Economici; Directori Financiari (CFO); Directori Generali și Directori Adjuncți; Manageri Financiar-Contabili; Contabili-șefi; Șefi serviciu și șefi birou financiar-contabil; Specialiști din cadrul departamentelor financiar-contabile și fiscale; Consilieri juridici implicați în gestionarea procedurilor și litigiilor fiscale; Specialiști în conformare fiscală, control intern și managementul riscului.
TEMATICA WORKSHOPULUI
Modulul I – Reforma fiscală 2026 – Direcțiile politicii fiscale și impactul asupra mediului de afaceri
- Reforma fiscală 2026 – context și direcții de dezvoltare;
- Impactul politicii fiscale asupra companiilor și investițiilor;
- Digitalizarea administrației fiscale si implicațiile pentru contribuabil
- Analiza de risc și noua abordare a controalelor ANAF
- Utilizarea datelor fiscale în procesele de analiză și control
- Implicații pentru procesele interne de conformare și management al riscului fiscal
Modulul II – Participarea salariaților la profit – noul cadru legislativ și implicațiile fiscale
- Regimul fiscal al participării salariaților la profit;
- Diferența dintre bonus salarial și participarea la profit;
- Condițiile de aplicare și riscurile de reîncadrare fiscală;
- Riscurile de reîncadrare fiscală;
- Tratamentul contabil;
- Aspecte practice privind implementarea;
- Zone de risc identificate în cadrul controalelor ANAF
Modulul III – Impozitul pe profit – modificări legislative și facilități fiscale
- Noul plafon privind mijloacele fixe;
- Aspecte practice privind perioada de tranziție;
- Amortizarea superaccelerată pentru echipamente;
- Creditul fiscal rambursabil pentru activități de cercetare-dezvoltare;
- Super-deducerea cheltuielilor privind listarea și menținerea la bursă;
- Tratamentul rezervelor aferente profitului reinvestit;
- Bonificația acordată contribuabililor bun-platnici;
- Aspecte fiscale și contabile privind aplicarea noilor prevederi
Modulul IV – Regimul fiscal al microîntreprinderilor
- Componența noului plafon aplicabil în 2026;
- Verificarea condiției privind depunerea situațiilor financiare;
- Modificări privind condiția existenței unui salariat;
- Condiții de menținere în sistemul de impunere;
- Situații care determină ieșirea din regimul microîntreprinderilor;
- Aspecte practice privind menținerea sau ieșirea din sistemul de impunere
Modulul V – Impozitul minim global – 15%
- Principiile generale ale impozitului minim global;
- Entitățile vizate și obligațiile acestora;
- Determinarea cotei efective de impozitare;
- Impactul asupra facilităților fiscale;
- Regimurile tranzitorii de protecție;
- Tratamentul impozitului amânat;
- Prezentarea în situațiile financiare;
- Implicații privind aplicarea IFRS
Modulul VI TVA – modificări legislative, e-Factura și jurisprudență recentă
- Reportarea soldului TVA și implicațiile practice;
- Implicații pentru contribuabilii inactivi;
- Anularea codului de TVA;
- Noul plafon pentru TVA la încasare;
- Jurisprudență recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene;
- E-Factura – obligații și aspecte practice;
- Situația prestatorilor identificați exclusiv prin CNP;
- Spețe și exemple practice.
Modulul VII Fiscalitatea veniturilor salariale și extrasalariale
- Facilități fiscale pentru investiții în acțiuni, obligațiuni, ETF-uri și unități de fond;
- Plafoanele fiscale aplicabile PFA în anul 2026;
- Fiscalitatea beneficiilor acordate salariaților;
Modulul VIII Procedură fiscală și administrarea riscului fiscal
- Înregistrarea punctelor de lucru cu obligații fiscale;
- Declarația 060 – aspecte practice;
- Noile criterii de risc fiscal;
- Situații de inactivitate fiscală;
- Restricții privind accesarea și menținerea eșalonărilor;
- Obligația utilizării pos și a contului bancar;
- Relația cu autoritățile fiscale în contextul digitalizării;
- Implicațiile analizei digitale a datelor asupra controalelor fiscale
Certificarea finală
Ca urmare a parcurgerii programului, OK Service Corporation va emite un Certificat de Participare pentru fiecare participant.
Reduceri
5% pentru minim 2 participanți
Descarcă prospectul
Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.
Înscriere
Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul DESCARCĂ FORMULARUL de mai jos. După completarea datelor de contact se va deschide formularul de înscriere în format PDF, care va trebui salvat și completat (se poate completa folosind opțiunea Fill & Sign, sau imprima și completa cu pixul). Formularul completat, semnat și ștampilat se va trimite la adresa de e-mail inscrieri@okservice.ro
Suntem prezenți cu programele din portofoliul nostru pe site-ul de achiziții publice https://www.e-licitatie.ro (SEAP). Ne găsiți la secțiunea operatori economici cu următoarele date de identificare:
Denumire participant – S.C. OK SERVICE CORPORATION S.R.L.
Oraș / Județ – Ploiești / Prahova
Cod Unic de Înregistrare – 1347190
Tip – Ofertant
Nr. referință – FF3009nline
Taxa de participare:
1.300 lei
PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…


